O estudo investigou e procurou estabelecer a rela??o entre os sistemas de controlo interno e o desempenho financeiro das institui??es de ensino superior. Os controlos internos foram analisados na perspetiva do ambiente de controlo, da auditoria interna e das actividades de controlo, ao passo que o desempenho financeiro se centrou na liquidez, na responsabilidade e nos relat?rios como medidas de desempenho financeiro. O investigador procurou determinar as causas da persist?ncia de um mau desempenho financeiro na perspetiva dos controlos internos. O estudo concluiu que a gest?o das institui??es est? sempre empenhada nos sistemas de controlo, participa ativamente no acompanhamento e na supervis?o das actividades, que os departamentos de auditoria interna n?o s?o normalmente eficientes, t?m normalmente pouco pessoal, n?o realizam actividades de auditoria regulares e n?o produzem relat?rios de auditoria regulares, embora os poucos relat?rios produzidos sejam objeto de medidas.
| Author: Pius Ssuuna Mawanda |
| Publisher: Edicoes Nosso Conhecimento |
| Publication Date: Dec 11, 2024 |
| Number of Pages: 80 pages |
| Binding: Paperback or Softback |
| ISBN-10: 6208369177 |
| ISBN-13: 9786208369170 |